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审前公告

[ 来源:   加入时间: 2017-9-22 15:24:10  点击率:[]
 

根据校长办公室抄告单(〔20174号)关于年度审计重点工作的通知,自2017926日起对采购与工程项目管理内部控制情况进行专项审计。为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,接受广大师生的监督,现将有关事项公告如下:

一、审计对象

资产与后勤管理处(采购管理中心)、校园建设处及实验室建设与管理处

二、审计范围及内容

主要审计201511日至20161231日学校采购与工程项目管理内部控制情况,必要时将追溯相关年度或延伸审计有关单位。

三、审计时间:2017926日起。

四、联系方式:电话:0572-23211300572-2322039  邮箱:jcsjc@zjhu.edu.cn

五、审计人员纪律

审计人员审计期间,严格遵守审计“八不准”:不准由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费;不准使用被审计单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与审计工作无关的事项;不准参加被审计单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动;不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券;不准在被审计单位报销任何因公因私费用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准利用审计职权或知晓的被审计单位的商业秘密和内部信息,为自己和他人谋利;不准向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求。

欢迎广大师生如实反映有关情况,并对审计组人员遵守纪律情况予以监督。

                                           

                                                                   监察审计处

                                                                  2017922



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